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2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票,當(dāng)時做賬借:管理費(fèi)用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒有收入,現(xiàn)在有收入了,需要抵扣280,正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當(dāng)時做錯了,改這么辦呢?這280在2月的申報表里抵扣了

2023-04-13 15:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 15:27

你好同學(xué) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280, 貸,管理費(fèi)用280

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快賬用戶1348 追問 2023-04-13 15:29

是去年的,貸方不用以前年度損益調(diào)整嗎,就直接管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:31

如果是23年做增值稅減免,可以記入管理費(fèi)用

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你好同學(xué) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280, 貸,管理費(fèi)用280
2023-04-13
1,這樣做對的。2,可以現(xiàn)在填上去的
2021-07-08
?你好? ? ?你到時做留抵就行了。? ?到時你借方有余額 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減?
2021-02-19
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
你好,是的,你的描述完全正確
2021-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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