你好同學(xué) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280, 貸,管理費(fèi)用280
請問稅控盤服務(wù)費(fèi)280,1月份做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸:管理費(fèi)用280。我申報1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務(wù)和申報不就不一致了嗎?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師 稅控年費(fèi)280元的 款付了 但還沒有抵扣 分別請教下 只扣了280 只要借管理費(fèi)用280 貸銀行存款 借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))后面一筆分錄是等抵扣了再做 還是 扣費(fèi)的時候就一起做
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計提增值稅,如果計提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費(fèi)用,當(dāng)時分錄如下,現(xiàn)在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內(nèi))無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅 280 貸:管理費(fèi)用 280
您好,23年做匯算的時候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當(dāng)時并沒有跳出這個錯誤的風(fēng)險提示,不需要再做什么處理了吧?
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個行次里了,不會有什么風(fēng)險吧
開始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
社保繳費(fèi)體現(xiàn)在電子稅務(wù)局里,人事崗位誤增誤減,現(xiàn)在產(chǎn)生2025年1-3月繳費(fèi)記錄,一定要繳?不繳費(fèi)會產(chǎn)生什么樣的后果?
老師,注冊公司的實(shí)繳驗(yàn)資款,放在賬戶上最低多少天可以轉(zhuǎn)出去?若是全額轉(zhuǎn)出,怎么做賬?
我在做實(shí)操過程中,遇到一個問題,餐飲行業(yè)為一般納稅人,購入農(nóng)產(chǎn)品,取得不征稅發(fā)票,為什么算進(jìn)項(xiàng)稅額直接是發(fā)票金額乘以0.09,但是入庫成本卻是要除以1.09,他不應(yīng)該是入賬發(fā)票金額嗎
公司就單獨(dú)把車租賃給其他公司使用,開發(fā)票怎么開明細(xì)
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
是去年的,貸方不用以前年度損益調(diào)整嗎,就直接管理費(fèi)用嗎
如果是23年做增值稅減免,可以記入管理費(fèi)用