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1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?

2021-07-08 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 21:28

1,這樣做對的。2,可以現在填上去的

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快賬用戶4170 追問 2021-07-08 21:34

本月沒有發生280維護費,但附表四填發生額280,這樣不會有稅務風險嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:35

你好沒有風險的,只是把之前的補上,再說賬上看不到這個月的發生額的

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快賬用戶4170 追問 2021-07-08 21:37

好的謝謝老師。 1.還有一個問題是,今天申報企業所得稅季報時,提交顯示所填報的營業收入與增值稅申報的銷售額相差太大。這樣會有稅務風險嗎? 2.相差太大主要由哪些原因造成的呀?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:43

你好有風險的,你自己比較下增值稅收入多少,所得稅收入多少,原因得問你啊。我們無法知道差額原因是什么

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快賬用戶4170 追問 2021-07-08 21:45

因為剛剛接手這家公司,都不知道以前是怎么申報的

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:50

你好所以要查申報表

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1,這樣做對的。2,可以現在填上去的
2021-07-08
你好,是的,你的描述完全正確
2021-05-10
你好,這個280已經填入申報表了么;如果填了,是需要做分錄的,如果沒有填,不用做分錄
2020-07-23
你好,本期不抵扣的話,本期實際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
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