1,這樣做對的。2,可以現在填上去的
請問稅控盤服務費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發現就是應納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發生額280,那賬務和申報不就不一致了嗎?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發生額填寫的時候做嗎
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
本月沒有發生280維護費,但附表四填發生額280,這樣不會有稅務風險嗎?
你好沒有風險的,只是把之前的補上,再說賬上看不到這個月的發生額的
好的謝謝老師。 1.還有一個問題是,今天申報企業所得稅季報時,提交顯示所填報的營業收入與增值稅申報的銷售額相差太大。這樣會有稅務風險嗎? 2.相差太大主要由哪些原因造成的呀?
你好有風險的,你自己比較下增值稅收入多少,所得稅收入多少,原因得問你啊。我們無法知道差額原因是什么
因為剛剛接手這家公司,都不知道以前是怎么申報的
你好所以要查申報表