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老師好,增值 稅是怎么算的,是毛利乘以稅率嗎?我收到的費用發票有進項稅額可以抵增值 稅嗎?比如我銷售10萬,成本9.5萬,增值稅是0.5萬*0.13=650嗎?然后我費用有300的進項稅額,增值 稅就是350元,這樣算對嗎?

2023-06-08 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 15:40

你好,如果你是一般納稅人,一般計稅的銷項稅額減進項稅額就可以的,你看一下你當月允許抵扣的福利費、招待費,貸款服務,娛樂服務,餐飲服務,這些不可以抵扣,其他的都可以。

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快賬用戶5211 追問 2023-06-08 15:43

老師,那我就按毛利*稅率=應交增值 稅-費用可以抵扣的進項稅,就是我本月應交的增值 稅對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 15:45

合適,如果你發票沒有到呢,你成本發票沒有到的情況下,或者是是普通發票呢。

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快賬用戶5211 追問 2023-06-08 15:47

都要的專票

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齊紅老師 解答 2023-06-08 15:50

那就可以的,可以這么做的。

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你好,如果你是一般納稅人,一般計稅的銷項稅額減進項稅額就可以的,你看一下你當月允許抵扣的福利費、招待費,貸款服務,娛樂服務,餐飲服務,這些不可以抵扣,其他的都可以。
2023-06-08
你好,可以用進項專用發票抵扣無票收入的銷項稅額。 銷項稅100萬,進項稅120萬,無票收入算銷項稅50萬,這種情況是需要繳納增值稅的?
2020-11-26
什么行業?加計抵減的政策都取消了
2024-02-23
您好,“如果我把利潤3萬元轉給中介人員,應該扣除我的稅費按照10%計算”這句話能說的詳細點嗎?最后同學想問的問題是什么呢?
2022-08-25
你好,你說的是對的,當進項稅額等于銷項稅時,不納稅
2022-05-30
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