免。有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交。
小規模季度免稅額是30萬 那如果1個季度里面沒有超過30萬 但是其中一個月超過10萬 也是不用繳納增值稅嗎
小規模按季申報,第1個月超了10萬,一個季度沒有超30萬,需要交增值稅嗎?
老師,這里是不是說適用3%的銷售收入,按1%開票?月銷售額不超10萬,季度不超30萬是嗎?如果有一個月超10萬,但季度不超30萬,這情況要交增值稅嗎?
一、增值稅小規模納稅人(以下簡稱小規模納稅人)發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個月15萬,第二個月8萬,第三個月5萬,季度不超過30萬是不是也可以免增值稅?
你好老師,請問小規模一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果我月度超過10萬,但季度不超過30萬,這要交增值稅嗎?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
是每個季度在次月15日之前填表申報是吧?如果有開專票還得繳費是嗎?
是,每個季度在次月15日之前填表申報
有開專票還得繳增值稅
謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!