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老師,請教問題,我們是一般納稅人,假如:銷售收入10萬,成本7萬,銷項稅額10萬/1.13*0.13=11504。進項稅額是7萬/1013*0.13=8053。應交增值稅是11504-8053=3451。如果我把利潤3萬元轉(zhuǎn)給中介人員,應該扣除我的稅費按照10%計算。

2022-08-25 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 21:13

您好,“如果我把利潤3萬元轉(zhuǎn)給中介人員,應該扣除我的稅費按照10%計算”這句話能說的詳細點嗎?最后同學想問的問題是什么呢?

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快賬用戶1960 追問 2022-08-25 21:14

我想問的是,我轉(zhuǎn)出利潤的時候應該最少按照10%扣回我的增值稅。附加稅7.3.2不算的情況下。這樣計算是不是正確

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-25 21:23

您好,如果這筆賬的增值稅全部由中介人員負擔的話,您最少應該按照3451/30000=11.6%扣回增值稅。

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您好,“如果我把利潤3萬元轉(zhuǎn)給中介人員,應該扣除我的稅費按照10%計算”這句話能說的詳細點嗎?最后同學想問的問題是什么呢?
2022-08-25
是的,是的,是的,需要達到稅負這個
2020-12-09
同學你好 實操中可以先不抵扣 不計入成本,等到抵扣的時候再入賬
2021-03-20
你好同學,稍等回復
2022-11-07
會計利潤7500-3000-900-1500-250+100-150-200-450=1150 業(yè)務招待費7500×0.005=37.5小于90調(diào)增52.5 廣告費7500×0.15=1125小于1200調(diào)增75 國債利息調(diào)減80 滯納金調(diào)增7 公益捐贈1125×0.12=135無需調(diào)整 工費經(jīng)費450×0.025=11.25無需調(diào)整 福利費450×0.14=63小于70調(diào)增7 職工教育經(jīng)費450×0.08=36無需調(diào)整 調(diào)增金額1158+52.5+75-80+7+7
2022-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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