同學你好,可以這樣操作的。
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師,幫我看一下這道題: 從農產品經營者(小規模納稅人)購進農產品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法)作為生產貨物的原材料,取得的增值稅專用發票注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元 此處答案計算進項稅額是:30x10%=3萬。 我的困惑是既然發票金額是30萬,進賬稅額是0.9萬,那實際支付出去的錢是30.9萬,如果拿30.9萬去跟農戶購買,直接按買價10%抵扣,那這樣可以抵扣3.09萬,那這樣豈不是稅負不公平嗎?而學堂上的老師解釋的是為了跟農戶保持稅負公平,所以也用10%,所以很困惑。
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發票100萬,但是我只有進項發票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發票5萬出去,然后我收到了進項發票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師問一個實務中的問題,一個商貿企業,如果本月銷售商品收入100萬,已經開票,而我們進貨的時候也已經收到進項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應該確認為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當月,等到抵扣的時候再計入成本?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
那結轉的時候就按照轉普票的庫存 按稅負結轉就可以把 沒必要糾結普票這部分不能抵扣增值稅的問題 匯總記賬 把控好稅負就可以
同學你好,對的,你理解正確。