您好沒有業務發生的話可以填 0
老師,我公司是小規模,2021年6月成立,開始一些業務,有稅務申報,沒建賬,營業執照下發時間是2021年12月,之前一直沒有正式建賬,如果從2022年1月開始建賬的話,之前半年發生的員工工資,費用,入管理費用,開辦費用可以嗎?
公司員工發了雙薪,是在一月份發的,老板給自己發的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發的雙薪,2月份申報了個稅,并扣的個稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個稅匯算申報再去申訴退稅是嗎?因為都沒有填專項扣除,2月份申報個稅的時候直接在公司扣了個稅
老師,小規模公司,都是0申報,2023年12月收入一筆房租租賃拆遷費28萬,需要繳納稅嗎?可以做成不交稅的賬嗎
老師 我們公司12月份剛辦的營業執照 12月份產生了幾筆費用 在對公賬戶付出去的款 發票也給我們開具了 但沒有收入 12月份可以不建賬 2025年1月建賬 把12月份的費用記在25年1月可以嗎
老師,25年1月1升級為一般納稅人,24年12月份取得的專票,2月份申報1月份增值稅的時候,可以勾選抵扣增值稅嗎?升為一般納稅人前都是有收入的
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
實際沒有業務發生,填0是不是會引起監管呢
不會,這個只要是真實的就可以