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您好,出口退稅企業當月沒有內銷,只有外銷。假設外銷10萬。購進原材料進項稅額1萬。已在當期勾選抵扣。我們退的就是這個進項稅額。這樣的話我們原材料的進項稅額是計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 對嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結轉?外銷10萬,免抵退稅額10*0.13=1.3萬這部分需不需要做分錄體現出來?

2022-03-17 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-17 09:51

您好!免抵退稅額要做分錄體現出來的 ,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”;按計算的免抵稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應收款——應收出口退稅款” 不過這個月你們沒有內銷,那就沒有免抵,全是留抵稅額了呀

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快賬用戶7269 追問 2022-03-17 15:47

老師可以發會計分錄跟對應的金額給我嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-17 15:58

您好!按你這個描述,本月都是留抵稅額,如果沒有退稅率的差異那1萬都是要退稅的 借:其他應收款1 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)1

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您好!免抵退稅額要做分錄體現出來的 ,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”;按計算的免抵稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應收款——應收出口退稅款” 不過這個月你們沒有內銷,那就沒有免抵,全是留抵稅額了呀
2022-03-17
你好,同學。是這樣的,你這里算成本,你退稅5.5,另外 1是不可退的,你就減 5.5就是正確了的
2020-12-03
?你好.是這么算的.你的進項稅額是以增值稅平臺勾選認證的那個金額,不是手動算出來的,其他計算邏輯都對了. 免抵的那部分還要交附加稅.
2020-12-21
這個就是當期應納稅額,就是那銷項再減去進項,進項等于全部進項稅額減去那個不得免征和抵扣稅額,就是1600乘以那個出口稅率差13%減10%。
2023-09-28
同學,你好! 請稍等~,正在計算中
2022-12-27
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