這種情況不能退稅。因為出口退稅要求以公司名義出口時,貨款需流入該公司,且公司要實質參與出口經營活動。而此業務中用你們公司報關出口,貨款卻流入 A 公司,屬于 “假自營、真代理”,不符合退稅規定,還可能面臨稅務稽查、外匯管理違規等風險
老師,我最近好苦惱啊,公司沒有資質拿項目,就用A公司的資質投標,然后讓A公司開票、我們公司給給他們5%的稅點,A公司收到項目回款后要轉回我們公司,老板讓我們公司和A公司簽個合同給他們開票,這樣就可以把錢轉回我們公司,但是這樣開票就是虛開發票,感覺風險很大,但又不知道該怎么做
老師,我們出口報關單上收貨人是A公司,提單收貨人是B公司,這個中國外匯稅局部門是否會質疑,如果合理解釋,能否說明就是我的出口A公司委托B公司清關提貨,有沒有其他風險
老師,公司老板個人付款給A公司老板10萬元,一開始是老板個人借款,后面直接用于抵充貨款,還沒有抵,A公司疫情倒閉了,沒錢還給我們,A公司讓B公司給我們提供材料,B公司開票,我是不是要讓A公司出個說明,委托B公司給我們提供材料啥的,我不知道該怎么辦
請問老師,我司是生產企業,現委托一家進出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內銷的形式先賣給進出口公司(開內銷專用發票給他),然后再以進出口公司名義去出口,然后進出口公司憑我司開的發票向稅局申請退稅,退了這個稅進出口公司又通過公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現在是發生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發生了進口關稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝