你好,這個不需要另外交增值稅。
老師,中醫門診部收入屬于醫療服務,開的發票稅率都是不是免稅?做會計分錄的時候,怎樣做?我還需要再提增值稅嗎?
老師,我期未結帳的時候系統提示我,增值稅未結轉,但是因為我們是一家小規模,增值稅是免交的,我增值稅做的分錄是:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款;貸:營業外收入-減免稅收入。現在我還需要做增值稅的結轉分錄嗎?
老師:我們是一家私人醫院,把一臺B超無償捐贈給另一家醫院,先把固定資產轉入清理,借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,捐贈的會計分錄借營業外支出,貸固定資產清理貸應交稅費-應交增值稅銷項稅,增值稅計稅銷售額怎么確定,按固定資產凈值行不行?還是按雙方協商的價格確認?
老師:我們是一家私人醫院,食堂是包給別人的,由于他辦不下餐飲手續,就辦了個超市的手續,他給我們職工和病人提供就餐,但不能開具餐費的發票,只給我們開銷售米面糧油的發票,以前的會計就用這種發票走了管理費用-伙食費,我知道這樣走肯定不對,想請教一下怎么走才合規?
我們是一家私立幼兒園,收到學生的學費,已經確認收入。學期清算時,會退部分餐費及保教費,我再沖收入對嗎?這個沖的收入還需要計提1%的增值稅嗎?
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝
那病人的就餐費,我就計入主營業務成本了?
你好是的。你入成本就好了
老師能給說一下不交增值稅的原因嗎或是有什么文件支持?
你好,這個你沒有收入。也沒有開發票,相當于他們的收費已經包括這些服務了。
好的謝謝。
你好,不用客氣的了。