你好,醫療服務是免稅的。發生收入時 借:銀行存款 貸:營業收入 不用再提增值稅的。
老師,我們營利醫院,然后提供醫療服務是免增值稅的,我們是小微企業,也是小規模企業,請問一下,在做確認收入憑證的時候需要把銷項稅做進去嗎
老師,中醫門診部收入屬于醫療服務,開的發票稅率都是不是免稅?做會計分錄的時候,怎樣做?我還需要再提增值稅嗎?
老師,我報增值稅的時候應該怎么申報,還有分錄怎么做?我們上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千,然后我們是提供醫療服務的,免增值稅,請老師金額一起說一下吧感謝。
老師,我們是醫療服務免增值稅的,請問我申報增值稅的時候應該怎么申報,需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統一填寫到免稅銷售額這里,小微企業免稅銷售額
老師好,請問中醫診所可以刷醫保卡,我是在發生當月根據刷的醫保小票先確認收入,等下個月和醫保局對賬時才開具醫保費發票。這樣做對嗎?那開具發票當月就不能再確認收入了,這對增值稅申報沒有影響吧?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?