你好,同學(xué)。 您這是要求他按餐飲服務(wù)開具的,您這是票據(jù)項目和實際業(yè)務(wù)不對的問題。 不單是您賬上更改可以修正的呢。
老師好,請教一下,我們是小規(guī)模民辦學(xué)校,對租入的房屋進行裝修改造,裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會計應(yīng)該想辦法解決,當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師:我們是一家私人醫(yī)院,食堂是包給別人的,由于他辦不下餐飲手續(xù),就辦了個超市的手續(xù),他給我們職工和病人提供就餐,但不能開具餐費的發(fā)票,只給我們開銷售米面糧油的發(fā)票,以前的會計就用這種發(fā)票走了管理費用-伙食費,我知道這樣走肯定不對,想請教一下怎么走才合規(guī)?
小菲老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發(fā)票和你訂合同的時候需要注意什么?
未分配利潤很大怎么辦?
老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發(fā)票和你訂合同的時候需要注意什么?
請問一下老師貨物流,需要附什么?
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個稅了 現(xiàn)在可以更正申報嗎
這個是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質(zhì)普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
如果就這樣做我經(jīng)營所得匯算調(diào)增行不行?
可以,不稅前扣除,調(diào)增是可以的
如果扣除對方必須給我開具內(nèi)容是餐飲費的發(fā)票是不是?
是的,您這業(yè)務(wù)就是餐飲費的
謝謝老師!
不客氣,祝你工作愉快。