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稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?

2025-04-29 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 17:20

同學你好 對的,只要你收到專票就可以退

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快賬用戶6528 追問 2025-04-29 17:26

老師,出口日期4月20號,廠家進項發票下月才能開過來,這種情況怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:27

只要你申請退稅之前的月份開來就行

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:28

同學你好 這個不影響的哦

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快賬用戶6528 追問 2025-04-29 17:29

4月份現在需要開出普通發票嗎?

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快賬用戶6528 追問 2025-04-29 17:30

4月份現在用不用確認收入?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:33

收入要確認的,只是不申請退稅

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:33

收到專票之后再申請

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快賬用戶6528 追問 2025-04-29 18:38

老師,我是第一次做出口業務,不太懂,現在沒有進項發票,如果我開了普通發票,不就產生銷項稅額了嗎?是不是需要交銷項稅

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齊紅老師 解答 2025-04-29 18:39

不需要,你在附表一免抵退那欄填寫

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快賬用戶6528 追問 2025-04-29 18:43

哦好的,明白了,謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2025-04-29 18:54

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶6528 追問 2025-04-29 20:34

比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退,10.4萬對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 20:44

進來的一百萬的貨沒有都賣出去?

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同學, 月末銷項和進項會做一個匯總。 當月應交增值稅=當月銷項-當月認證抵扣進項
2021-03-31
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內銷 1.銷項開13個點發票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發票進行單獨存放,以備后續查詢或審計。 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
同學你好 你的進項是專票就可以抵扣
2020-10-12
你好,是按照三個點來申請退稅
2023-07-07
您好,沒錯的,就是這么操作
2025-04-07
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