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外貿(mào)行業(yè),申報退稅跳一點禁止出口或者不退稅商品,必須視同內(nèi)銷開13個點的發(fā)票,那開13個點的普票對應(yīng)的進(jìn)項專票可以抵扣嗎

2020-10-12 16:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 16:41

同學(xué)你好 你的進(jìn)項是專票就可以抵扣

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同學(xué)你好 你的進(jìn)項是專票就可以抵扣
2020-10-12
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項開13個點發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項做抵扣勾選:進(jìn)項發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報時進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進(jìn)項稅額分別填入增值稅申報表中,進(jìn)行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項處理:進(jìn)項發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行單獨存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲嫛? 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進(jìn)項稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報。
2023-12-11
1,是的 2,出口0稅率,也就是沒有銷項,退的是進(jìn)項 不存在你說的還要支付13點的問題
2022-08-05
1.沒有時間限制,可現(xiàn)申請免稅;2.是的,可以的。
2021-12-07
是的,不可以的。就比方說你銷售是100萬,那你的退稅率是多少呢?
2022-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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