1.沒有時(shí)間限制,可現(xiàn)申請(qǐng)免稅;2.是的,可以的。
你好老師,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,再次打擾下您,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況,一般報(bào)關(guān)出口多久沒報(bào)出口退稅就必須轉(zhuǎn)內(nèi)銷呀?另外轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時(shí)候我們這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅由于我們付款付的晚,供應(yīng)商開票也開的晚,所以還未認(rèn)證,那我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷時(shí)次月這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票是不是就可以直接點(diǎn)抵扣呀?麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝!
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵颍F(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師,請(qǐng)問一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)來,完全沒有經(jīng)過任何再加工,直接出售給國內(nèi)客戶,進(jìn)口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎?進(jìn)口增值稅率是9%,國內(nèi)銷售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因?yàn)樵摦a(chǎn)品含有3%的殺蟲劑成分,海關(guān)懟殺蟲劑有監(jiān)管,必須使用殺蟲劑的海關(guān)編碼申報(bào),那個(gè)海關(guān)編碼下對(duì)應(yīng)的進(jìn)口增值稅率是9%。 但實(shí)際產(chǎn)品80%以上都是塑料,我們?cè)趪鴥?nèi)銷售是按塑料制品銷售,開票也想按塑料類開,對(duì)應(yīng)的增值稅率就是13%了。 這樣會(huì)有問題嗎?
老師您好,下面的這個(gè)存貨出口稅率是0代表,我開國內(nèi)銷售發(fā)票的時(shí)候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷比例大,沒有留抵沒有退稅,這樣這個(gè)存貨對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額我們還有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
老師經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào)表填寫成本的時(shí)候都包括哪些
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來 然后對(duì)方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣???這是啥情況?
請(qǐng)問:50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
老師,您說的可現(xiàn)申請(qǐng)免稅是什么意思呀?
你出口的貨物退稅率是多少?
老師,出口的貨物退稅率是13%
那你怎么會(huì)需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢,你可以享受退稅的啊
因?yàn)檗D(zhuǎn)型就必須把全面的全部結(jié)束,轉(zhuǎn)型前沒結(jié)束的出口業(yè)務(wù)會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)不了型
即便不退稅,可以享受免稅。但是如果放棄退稅,之后36個(gè)月內(nèi)不能在此享受出口退稅
您說的36個(gè)月內(nèi)不能在此享受出口退稅只是針對(duì)這一筆還是后面所有的都不可以了呀?
是后面的所有,后面所有的都不可以