你好,你們當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎?不嚴(yán)格的話可以的,你去電子稅務(wù)局再申請(qǐng)退回就可以了,有些要求嚴(yán)格的會(huì)有要求查賬。
老師請(qǐng)教一下申報(bào)表所得稅季度報(bào)表 企業(yè)所得稅累計(jì)的嗎?我上季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額報(bào)多了 所得稅多交了前兩季度累計(jì)600多,12月份申報(bào)最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入”為:【189927.05】元; 2.但您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本”為零元,請(qǐng)核實(shí)。 老師,我們報(bào)表中就是沒(méi)有成本,都是費(fèi)用,所以營(yíng)業(yè)成本為0,風(fēng)險(xiǎn)提示這樣怎么辦呢?
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,最后一行“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額”一直是本年實(shí)際已預(yù)繳額所得稅額,不會(huì)因?yàn)橛屑{稅調(diào)整而改變嗎?
老師好,我想問(wèn)一下,一般人查賬,在年終企業(yè)所得稅報(bào)表里申報(bào)有33元稅款,但已交完,后讓補(bǔ)交140元,報(bào)表應(yīng)補(bǔ)稅額變?yōu)?70元,稅務(wù)局讓修改申報(bào)表,更改報(bào)表實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額為140元,這個(gè)怎么改?
匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里最后一行實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 是負(fù)數(shù),是要退稅嗎
老師您好,確認(rèn)一下,2014年開(kāi)的公司,哪年完成實(shí)繳?
3月底發(fā)工資,4月申報(bào)個(gè)稅,3月底發(fā)的工資扣的個(gè)稅是4月申報(bào)的嗎,怎么知道扣多少還沒(méi)申報(bào),
你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們是賣日用品的發(fā)物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續(xù)費(fèi)后給我們,我們給物流公司開(kāi)發(fā)票還是給外地客戶開(kāi)發(fā)票啊?
老師好,麻煩問(wèn)一下我們公司去年企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用我會(huì)計(jì)報(bào)高了,專管員打電話讓調(diào)低,可是在A105000表中沒(méi)看到他調(diào)增的金額。我想問(wèn)一下老師,他是怎么調(diào)的?在哪兒調(diào)的?
有個(gè)母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實(shí)收資本,都在一個(gè)月份操作的,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧
公司提供化學(xué)處理技術(shù)服務(wù),和物理處理技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)分別開(kāi)具發(fā)票的稅務(wù)編碼是具體哪一個(gè)?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 題目支付盡職調(diào)查費(fèi)2萬(wàn)元,為投標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)3萬(wàn)元,向銷售部門經(jīng)理支付年度獎(jiǎng)金1萬(wàn)元。在計(jì)算企業(yè)利潤(rùn)時(shí)為什么不按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。分?jǐn)傄陨系某杀尽F髽I(yè)利潤(rùn)減去分?jǐn)偟某杀尽6穷}目在計(jì)算利潤(rùn)時(shí),直接減去2-3-1萬(wàn)元。
老師,您好,我們和國(guó)企合作,一個(gè)月有50萬(wàn)左右的采購(gòu)成本,然后國(guó)企開(kāi)給我們的發(fā)票是一天一天的開(kāi)的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個(gè)月開(kāi)一次發(fā)票的。
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
嚴(yán)格,怎么辦,要查賬,怎么調(diào)整
你就納稅調(diào)增不退稅的。
老師,從哪一個(gè)表里調(diào)增,我不會(huì)一個(gè),沒(méi)調(diào)過(guò)
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,這個(gè)金額就是彌補(bǔ)虧損的金額加上你需要退稅的金額除以2.5%。