你好同學,他讓你更改哪一個報表?能詳細說一下嗎?
我公司有一個300元的應退稅額,現在有專管員給的兩個方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務局更正申報表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個稅?
老師好,之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額,但是申報表里是沒有這個數據的,就導致了報表和申報表里的利潤總額不一致,我現在怎么調整
老師好,我想問一下,一般人查賬,在年終企業所得稅報表里申報有33元稅款,但已交完,后讓補交140元,報表應補稅額變為170元,稅務局讓修改申報表,更改報表實際應補所得稅額為140元,這個怎么改?
老師:您好!2022年12月份企業得稅季報后,我修改了金額軟件的數據,之后金額軟件里修改的數據營業成本比稅務申報的數據少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數據申報的加上調整的一些費用,企業匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現在總公司查賬,發現我2022年12的企業所得稅季報數據和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
老師,請問一下,A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)表中最后一行30(十)實際應補(退)所得稅額(FZ1+FZ3)顯示金額為1.21元,這個1.21元是我匯算清繳后需要交的企業所得稅款嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
企業所得稅年報報表,年報補繳了33元,后來稅務局查賬又讓補繳140元,改了年報,應補稅額變為170元,然后稅務局要求應補稅額應該是140元才對。
你好同學,那你還是要打開你的匯算清繳的表格兒,打開那個納稅調整項目表,去更正那個你納稅調整的那個金額,然后根據金額推算出稅額來。
那不退稅了嘛,退稅還不能退
你好,那你這樣的話,你得按照稅務局的意思,稅務局就是要求你這樣的。
好的,老師,我申報上去了,沒有退稅,感謝感謝,看看稅務局咋弄吧再。
祝您生活愉快開心快樂