你好他之前的公司多申報了是吧 讓他找之前的公司給他修改
老師 我公司有一員工 他在我公司申報個稅一年工資不超過6萬 他也在別的單位任職 工資也沒超6萬 現在在申報1月個稅 我這邊系統帶出來他享受一次性遞減6萬 這他在別的公司申報個稅時是不是也是這種情況
公司有兩個同名的,一個10月離職了,一個還在職,我今天才發現11月和12月個稅申報時,把在職的工資申報在離職那個人身上了,在職的沒有申報個稅,這種情況應該怎么辦呀更正申報不能新增人員,要去現場嗎?
老師,請問個稅已經申報,是去年的,現在告訴我,那個人去年下半年離職了,我已經申報了,這個能怎么處理,那個人現在在別的公司上班,現在等于他拿一份工資,申報了兩份,這樣就要交個稅了,我現在不知道怎么處理這個事情了
2022 年給單位職工申報個人所得稅時 有一個職工的工資重復申報了一個月 現在要進行匯算 這種情況應該怎么處理?
老師,員工為公司代開了一張發票,維修費,11月離職了,現在個稅系統提示要給他申報勞務報酬所得。現在情況是既要報工資個稅,還要報維修費個稅,但是勞務報酬那塊添加不上他名字,這種情況怎么辦
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
去年的,今年還能修改嗎
可以的更正申報就可以