你好, 需到政務(wù)大廳辦理,更正申報
公司有兩個同名的,一個10月離職了,一個還在職,我今天才發(fā)現(xiàn)11月和12月個稅申報時,把在職的工資申報在離職那個人身上了,在職的沒有申報個稅,這種情況應(yīng)該怎么辦呀更正申報不能新增人員,要去現(xiàn)場嗎?
老師,您好,個人所得稅在2021年工2月-4月工資申報的時候工資薪金和勞務(wù)重復(fù)申報了;在2022年3月份更正申報的把工資重復(fù)的那部分去掉了,其他數(shù)據(jù)沒變,工資薪金也申請退稅了,但個人所得稅匯算清繳的時候勞務(wù)工資有問題,顯示已申報未繳稅,請問這種情況是哪里有問題?需要到那個部門處理?
老師你好,咨詢幾個申報個稅的問題:1.上個月忘記給職工申報個稅,怎么做補(bǔ)充申報?2.職工休產(chǎn)假,有幾個公司不發(fā)工資,這種情況在申報個稅時怎么處理?
老師好,在兩個公司任職,并開支,這兩個單位應(yīng)該怎么申報這個職工的個人所得稅呢? 是一個單位按工資薪金,另一個單位按勞務(wù)報酬申報嗎?
我公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報2月份個稅申報表的時候,實際是1月份工資表,請問這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時候,個稅申報金額和職工薪金所得科目累計數(shù)對不上,差一個月,這種要怎么處理?
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
辦理更正去年的嗎?職工在個人所得稅 App 可以操作嗎?
各地的情況不完全相同,可與主管人員員確認(rèn)。
好吧 謝謝您
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。