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1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。

1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎?
增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎?
2-題目里面
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800
這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換?
已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎?
增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎?
2-題目里面
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800
這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換?
已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
2025-04-29 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-29 18:54

老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-04-29 18:56

1.?增值稅計入合同負(fù)債原因:預(yù)收款項時未達(dá)納稅義務(wù)時間,收到含增值稅的款項整體是未來履約義務(wù)對價,都計入合同負(fù)債,后續(xù)按履約進(jìn)度轉(zhuǎn)出收入和銷項稅。 2.?增值稅科目轉(zhuǎn)換:“預(yù)交增值稅”轉(zhuǎn)“未交增值稅” 。預(yù)收時預(yù)繳增值稅,確認(rèn)收入產(chǎn)生納稅義務(wù)后,為準(zhǔn)確核算應(yīng)交、已交增值稅,要做此調(diào)整。沒履約前是預(yù)繳增值稅;履約確認(rèn)收入時,銷項稅額通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”核算,再調(diào)整預(yù)繳與實(shí)際應(yīng)交關(guān)系。

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快賬用戶7816 追問 2025-04-29 19:16

非常感謝!辛苦啦!? 增值稅收到的時候不應(yīng)該在貸方嗎?轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么是借方,未交增值稅的借方是多交增值稅已交增值稅呀?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 19:17

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7816 追問 2025-04-29 19:29

把我徹底的繞暈球了

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齊紅老師 解答 2025-04-29 19:41

就是進(jìn)項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7816 追問 2025-04-29 19:53

哦哦 非常感謝

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快賬用戶7816 追問 2025-04-29 19:54

為什么要轉(zhuǎn)出到未交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 19:59

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這樣規(guī)定的

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你好,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,著重理解含稅金額,不含稅進(jìn)的的實(shí)際意義,例如你你買了一個鉛筆花了113元,對方給你開了專票,應(yīng)該是不含稅金額100,增值稅進(jìn)項13 你做賬100計入庫存商品,進(jìn)項稅記13
2022-07-25
你好,是做收入時少做了應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)作應(yīng)交增值稅借應(yīng)收帳款 1000貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅1000,這樣就平了
2021-08-23
第一個是的。 第二個借方有轉(zhuǎn)出未交增值稅,他表示留底 不用結(jié)轉(zhuǎn),如果是在貸方的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要繳納稅款 第三個回復(fù)了 四 兩者之間較小的金額是當(dāng)月應(yīng)退稅額,免抵退金額大的時候,期末留抵就是應(yīng)退稅額,免抵額是免抵退稅額-應(yīng)退稅額。 免抵退金額小的時候,免抵退金額就是應(yīng)退稅額,免抵額為零。
2024-06-17
你看他的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了沒有?
2024-11-20
第一個這個不用,第二個有進(jìn)項轉(zhuǎn)出,減免稅款的也得結(jié)轉(zhuǎn) 第三個結(jié)轉(zhuǎn)了之后沒有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒有做錯。
2024-03-16
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