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老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。報給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業(yè)利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出得出來凈利潤的數(shù)據(jù),報給老板?

2025-04-28 07:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-28 07:21

你好 內(nèi)帳所有的收入、成本、費用這些都可以按照含稅的價格來,就是你的增值稅影響了你的利潤的意思

頭像
快賬用戶5997 追問 2025-04-28 07:45

老師,我們公司是小規(guī)模納稅人。開出來的普票,成本費用發(fā)票都是普票。您說的增值稅影響了利潤,是什么時候?我們內(nèi)賬入賬含稅收入,不計提增值稅,發(fā)放增值稅和附加稅的時候,增值稅也是計入營業(yè)稅金及附加的。

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-28 07:47

假設(shè)你需要繳納增值稅的話,這個增值稅影響了利潤,比如你交了100的增值稅 外賬100做應(yīng)交稅費 內(nèi)賬100做管理費用 不交增值稅他就和外賬一樣,外賬是轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入,交了所得稅。你的內(nèi)賬是在營業(yè)收入里面交了所得稅。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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