你好 內(nèi)帳所有的收入、成本、費用這些都可以按照含稅的價格來,就是你的增值稅影響了你的利潤的意思
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人。開出來的普票,成本費用發(fā)票都是普票。您說的增值稅影響了利潤,是什么時候?我們內(nèi)賬入賬含稅收入,不計提增值稅,發(fā)放增值稅和附加稅的時候,增值稅也是計入營業(yè)稅金及附加的。
假設(shè)你需要繳納增值稅的話,這個增值稅影響了利潤,比如你交了100的增值稅 外賬100做應(yīng)交稅費 內(nèi)賬100做管理費用 不交增值稅他就和外賬一樣,外賬是轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入,交了所得稅。你的內(nèi)賬是在營業(yè)收入里面交了所得稅。