你好是的 是退稅的
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報表,最后一行“實際應(yīng)補退稅額”一直是本年實際已預(yù)繳額所得稅額,不會因為有納稅調(diào)整而改變嗎?
你好老師,匯算時電子稅務(wù)系統(tǒng)里的年度申報表中最后一欄實際應(yīng)補退所得額是負數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳報表填寫好之后,實際應(yīng)補退稅額是負數(shù),是不是需要申請退稅?如果不想申請退稅應(yīng)該怎么操作
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳主表最下面一行實際應(yīng)補退所得稅額就是實力需要繳的稅,正數(shù)是需要繳納負數(shù)是需要退稅
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳有實際應(yīng)補退金額是負數(shù),那這個負數(shù)是退稅的金額嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億?,F(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務(wù)風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
匯算清繳申報后才能出要退稅嗎
是的,做完匯算清繳就會退稅了。
我們今年是負數(shù),那個企業(yè)所得稅彌補虧損明細表和減免所得稅優(yōu)惠明細表,不用填吧
你好。您的利潤是正數(shù)就可以彌補虧損的,填寫虧損那張表。