你好,不是的。 實際應補退稅額=應納稅所得額*稅率—4個季度預繳所得稅 會隨著調整金額的變動而變動的
老師,本季度企業所得稅申報13欄(減實際已繳納所得稅額)可以減除二季度應繳納所得稅額嗎,二季度應納所得稅額因為是小微企業延緩繳納還未實際繳納?
凈利潤按年度企業所得稅納稅申報表A類中的利潤總額減去實際應納所得稅額嗎?還是減去本年累計實際已預繳的所得稅額這一欄目的值?
老師你好,企業所得稅年度申報表,最后一行“實際應補退稅額”一直是本年實際已預繳額所得稅額,不會因為有納稅調整而改變嗎?
老師你好,企業所得稅年度申報表,實際應納所得稅額和本年累計實際已預繳的所得稅額差個0.01,怎么處理?
你好老師,請問下企業所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關系嗎?因為實際計提的是優惠完實際繳納的數,這樣跟申報表就有個差額
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
估計是系統的問題,報表總是不對。小微企業 的所得稅率不是25%,為什么表里一直按25%計算呢?
你好,申報表的稅率默認是25% 符合條件需要填寫減免稅額,實際繳納的稅款才是按減免稅率計算的應納稅額
減免稅額是需要填哪個表呢?
你好,請看圖片箭頭指向的地方
老師,減免所得稅額和抵免所得稅額有什么區別 呢?
你好 減免所得稅額,是稅法政策減免了相應稅款 抵免所得稅額,是相關支出金額*一定比例,抵扣了實際所得稅應納稅額
老師,不想要退稅,只有一點錢,辦起來麻煩。所得稅年報填寫時調整哪一個比較合適些? 必須要按年度財務報表填嗎?納稅調整哪個表調整比較合適些?
你好,你可以通過? 納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次,填寫一個數據,使得主表沒有退稅
老師,這個表里的數字已經刪除并保存,但是要選擇不填寫這個表總提示這個,怎么處理呢?
你好,這個需要問軟件開發單位,才知道具體原因的