你好;? 是的; 是這樣來(lái)做的;? ?
汪老師,我今年6月做分錄補(bǔ)提去年的附加稅是借以前年度損益調(diào)整6000,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建,教育,地附加(共6000),借未分配利潤(rùn)6000,貸以前年度損益調(diào)整6000 嗎
老師,少計(jì)提了附加稅,做了調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳時(shí)不知道怎么填,麻煩老師指導(dǎo)!我想在確認(rèn)一下!
老師,請(qǐng)教一下 2022年2月多申報(bào)并多繳納了附加稅7000元 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后繳納1-3月份附加稅時(shí)直接抵免 應(yīng)該怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 ——教育費(fèi)附加 ——地方教育費(fèi)附加 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 老師,是這樣做分錄嗎?
老師調(diào)整以前年度23年沒(méi)有計(jì)提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對(duì)嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加稅 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開(kāi)了專票35萬(wàn),全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷(xiāo)售退回15萬(wàn)沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷(xiāo)售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?會(huì)計(jì)分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計(jì)提的城建稅,是按會(huì)計(jì)分錄1還是會(huì)計(jì)分錄2處理入賬??麻煩詳細(xì)回答,謝謝
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開(kāi)票,分公司開(kāi)外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實(shí)際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒(méi)有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表中資金和所有者權(quán)益負(fù)債不平衡
郭老師,我這邊有個(gè)工程項(xiàng)目款預(yù)收的,200萬(wàn),開(kāi)成幾張發(fā)票比較好,怕有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我想問(wèn)一下那個(gè)制造費(fèi)用,我們收到了電局的水電費(fèi)單然后假如這張水電費(fèi)單是1萬(wàn),如果我產(chǎn)品完工入庫(kù)的話,我是借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本,還有人員工資,是不是還有一個(gè)制造費(fèi)用?我不知道科目怎么做,是借生產(chǎn)成本_制造費(fèi)用還是單獨(dú)用制造費(fèi)用?然后這個(gè)制造費(fèi)用是怎么算出來(lái)的?那我收到電費(fèi)飯借制造費(fèi)用貸銀行存款,那當(dāng)我產(chǎn)品完工入庫(kù)的時(shí)候,這個(gè)制造費(fèi)用哪里去了?