正確的 是這么,做的
汪老師,我今年6月做分錄補(bǔ)提去年的附加稅是借以前年度損益調(diào)整6000,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建,教育,地附加(共6000),借未分配利潤6000,貸以前年度損益調(diào)整6000 嗎
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個(gè)利潤分配增加嗎
老師,請教一下 2022年2月多申報(bào)并多繳納了附加稅7000元 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后繳納1-3月份附加稅時(shí)直接抵免 應(yīng)該怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 ——教育費(fèi)附加 ——地方教育費(fèi)附加 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào) 貸:利潤分配——未分配利潤 老師,是這樣做分錄嗎?
老師調(diào)整以前年度23年沒有計(jì)提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對(duì)嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加稅 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項(xiàng)稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因?yàn)楸嵵耙髥挝?月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險(xiǎn)。我報(bào)個(gè)稅,入職寫什么時(shí)候呢
做工程項(xiàng)目的公司,公司注冊地址掛一個(gè)別家的地址,沒付房租水電費(fèi),實(shí)際辦公地址在外地。有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時(shí)候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資一致嗎?
老師,個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)要交的增值稅填在申報(bào)表的哪一欄,小規(guī)模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細(xì)說下,謝謝
老師,我這個(gè)軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,那可以放在那個(gè)科目合適
利潤分配。未分配利潤。最后一個(gè)不要做了。
補(bǔ)記一個(gè)計(jì)提附加稅嗎? 借稅金及附件稅 貸貸 應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加稅
借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育教育附加。完整的就做這一個(gè)就行了。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快