你好 你的分錄是正確的!?
老師,您好: 去年12月補(bǔ)計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
汪老師,我今年6月做分錄補(bǔ)提去年的附加稅是借以前年度損益調(diào)整6000,貸應(yīng)交稅費城建,教育,地附加(共6000),借未分配利潤6000,貸以前年度損益調(diào)整6000 嗎
老師,請教一下 2022年2月多申報并多繳納了附加稅7000元 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后繳納1-3月份附加稅時直接抵免 應(yīng)該怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅費——城建稅 ——教育費附加 ——地方教育費附加 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào) 貸:利潤分配——未分配利潤 老師,是這樣做分錄嗎?
老師您好,通過“以前年度損益調(diào)整”,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平,不平的差額就是“以前年度損益調(diào)整”的金額,請問如果處理?我的分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整 6000 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 6000 借:利潤分配--未分配利潤 6000 貸:以前年度損益調(diào)整 6000
老師調(diào)整以前年度23年沒有計提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費—城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費—教育附加稅 應(yīng)交稅費—地方教育費附加稅 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師請問下 我們辦公地點是租人家的 我看到前會計報了房產(chǎn)稅 這個要報的嗎? 我問前任會計說是房東不給我們開發(fā)票然后報的房產(chǎn)稅
老師,匯算清繳,成本調(diào)增,是含稅還是不含稅呢
您好老師,個體工商戶是核定征收,今年年初新開了公戶,對外開發(fā)票都是普票,需要做賬嗎?
公司開了面館,怎么歸集成本?可以通過勞務(wù)成本來歸集嗎?
老師,您好!我司10000元購入一輛手車,由于金額較小,折舊年限可以縮短嗎
老師,開票怎么增加項目名稱,4S店,想增加銷售零配件
一個不是公司法人監(jiān)視,也不是員工,公司的任何信息都沒有他這個人,他可能是公司的實際控制者嗎
簡易計稅項目在施工地預(yù)交增值稅2%對嗎
老師有沒有算酸角汁成本預(yù)算的案例
老師,企業(yè)給我們開發(fā)票,但是稅號不是我們單位的,這種情況的發(fā)票不能用來記賬吧
老師,是我去年12月份的時候。附加稅共計6000,忘記計提了,今年6月份我才發(fā)現(xiàn),今年6月份補(bǔ)提是做上面的分錄嗎?
是的!就是你描述的分錄!?
今年6月份反結(jié)賬到去年12月份補(bǔ)記了一份未開票收入,今年6月繳納增值稅和滯納金,交增值稅和滯納金是做分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)增值稅-銷項稅額,借營業(yè)外支出貸銀行存款嗎?
是的!??你的分錄是正確的!?
謝謝老師!
不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??
老師,好的
不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??