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老師去年暫估分錄這樣的、今年沒取得發票怎么處理謝謝

2023-03-17 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-17 11:47

你好,這個實際有業務的。

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齊紅老師 解答 2023-03-17 11:48

如果實際有業務的話,賬上不用調整 表里納稅調增就可以了。

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快賬用戶8341 追問 2023-03-17 11:49

這樣的去年

這樣的去年
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快賬用戶8341 追問 2023-03-17 11:49

今年沒取得發票分錄怎么做謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-17 11:49

你好,虛增的嗎?如果是的話,借其他應付款 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利潤匯算性交納稅調增。

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你好,這個實際有業務的。
2023-03-17
借應付帳款暫估 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023-03-09
那實際業務是多少?是30還是50的。
2022-12-14
您好,23年的費用多記,匯算上,納稅調增。 企業準則: 會計分錄: 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整? 借;以前年度損益調整?貸:應交稅費-所得稅 結轉 借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤?
2024-05-17
借:應付賬款
貸:未分配利潤
匯算按調整后的數據填報
2023-04-25
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