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老師好,我們進貨1000條線,250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?需要把一千元分攤到兩個商品里面嗎?這個膠水算贈品嗎?將來要入收入還是做成銷售費用啊?

2025-04-23 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-23 19:05

您好,推薦按捆綁折扣處理 分攤成本 ,對公司有利,稅負優化。膠水不單獨視為贈品,避免視同銷售風險。分攤比例 = 1000/250 = 80%/20%,線材成本 = 1000 * 80% = 800 ,膠水成本 = 1000 * 20% = 200 借:庫存商品-線材 800 庫存商品-膠水 200 貸:銀行存款 1000 銷售時按各自分攤的成本結轉 線材800 、膠水200

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這個可以取得專票就根據不含稅金額暫估,借原材料,貸應付賬款 暫估款, 借生產成本貸原材料,借庫存商品 貸生產成本,借主營業務成本,貸庫存商品
2020-12-04
把銀行存款的明細打出來以后,對著銀行存款一筆一筆的作帳
2020-11-06
你好,開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632貸其他應收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應收款-法人92貸庫存現金92 結轉庫存商品分錄就行了
2021-10-08
同學你好 1.需要有進度表,讓項目部給你吧 2.對的,專用發票不能混抵 3.對的可以先計入固定資產然后折舊計入對應工程的成本 哪個項目用就計入哪個
2021-07-01
不給分公司開發票嗎
2023-06-30
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