把銀行存款的明細(xì)打出來以后,對著銀行存款一筆一筆的作帳
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財(cái)務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財(cái)務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
你好,老師,我想咨詢一下,1.小規(guī)模建筑公司。19年成立,直接沒有建帳,23年7月份財(cái)務(wù)公司給建帳。聽說按原來財(cái)務(wù)報表建的帳,主要的成本是人員工資,日常開支,由于公司成立那會公司沒有錢,總公司給小公司打錢。開始包工程,當(dāng)初沒有開具發(fā)票,先收的錢,22年以后才給總公司開具發(fā)票,由于當(dāng)初沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款大,其實(shí)錢已打到公戶里面,我現(xiàn)在應(yīng)該咋調(diào)帳合理呢?擔(dān)心后期稅務(wù)局查帳有問題,麻煩老師為我解答。 2.目前財(cái)務(wù)報表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額也大,咨詢老板,老板告知由于當(dāng)初包活沒有錢,借的別人的錢,直接打到老板私卡里面,后來公司有錢了,直接用公戶還錢,也知道財(cái)務(wù)公司給咋做的帳,現(xiàn)在如何處理兩個問題好呢?
老師,差額征收全額開票,有個憑證類型選擇其他扣除憑證,就可以直接填扣除額,不用填發(fā)票號碼了,這樣有些單位不是隨便填扣除額了嗎,怎么管控啊
假設(shè)你作為內(nèi)部審計(jì)人員需要對某企業(yè)的新生產(chǎn)線投資決策予以審計(jì)。該企業(yè)準(zhǔn)備建設(shè)一條新的生產(chǎn)線,有甲、乙兩個方案可供選擇。甲方案:投資1000萬元,使用壽命4年,采用直線法折舊,4年后設(shè)備無殘值,4年中每年銷售收入700萬元,每年付現(xiàn)成本320萬元。乙方案:投資1250萬元,使用壽命5年,5年后有殘值收入50萬元(直線法折舊),5年中每年銷售收入為900萬元,付現(xiàn)成本第一年410萬元,以后隨著設(shè)備的陳舊,逐年增加50萬元,第一年初墊支營運(yùn)資金100萬元(在第5年末收回)。所得稅率為20%,折現(xiàn)率為10%。被審計(jì)可行性研究報告采用凈現(xiàn)值法與內(nèi)含報酬率法分析經(jīng)濟(jì)效益,并選擇了乙方案。已知審計(jì)人員已計(jì)算出甲方案FIRR=15.53%,乙方案FIRR=13.99%。請:(1)結(jié)合案例信息寫出該投資決策審計(jì)的實(shí)施思路;(2)列出凈現(xiàn)值等指標(biāo)的計(jì)算過程和結(jié)果;(3)提出你的審計(jì)結(jié)論。
開發(fā)票編碼簡稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務(wù)費(fèi),大類是工程服務(wù)和其他建筑服務(wù),應(yīng)該選擇那個
老師,我的意思就是承包方給甲方開發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計(jì)算銷項(xiàng)稅呢
老師我們有個客戶買東西,公司公戶收款,對方不要發(fā)票也就沒給開發(fā)票,我做賬的時候做了主營業(yè)務(wù)收入。我的問題是這個在報增值稅的時候要報嗎?
企業(yè)所得稅年度申報,整年利潤虧損,前期已交過稅,不想退稅,申報表調(diào)增后,我還用該動利潤表和資產(chǎn)負(fù)債嗎?還有用做賬嗎?
老師您好,請問我們公司是小規(guī)模出口,能退稅嗎,賬務(wù)處理跟正常的內(nèi)貿(mào)公司一樣嗎?
你好,老師,有個月我們用現(xiàn)金發(fā)放殘疾人的工資,那交殘疾保證金得交多少
那100塊錢從100塊錢開始做帳,100塊錢作為股東的投入資本,或者作為借款,然后3000塊錢的收入,該把往來款沖掉了就沖掉,然后扣掉的手續(xù)費(fèi)開入財(cái)務(wù)費(fèi)用的就要入財(cái)務(wù)費(fèi)用,對著銀行存款一筆一筆的做。
不要著急,先一步一步的做出來,把銀行存款對上,對上以后發(fā)現(xiàn)什么問題我們再探討。