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跨年發票 請問老師到底怎么處理做賬???好頭痛,假如去年暫估了,或者沒有暫估,今年匯算前,匯算后,該怎么做賬匯算呀,一團亂,謝謝

2021-03-01 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-01 18:25

您好,有暫估,紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬。沒暫估,按發票金額作賬。若涉及以前年度損益,用以前年度損益調整科目

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快賬用戶2825 追問 2021-03-01 18:29

采用小企業會計準則也用這個科目嗎?還是直接用未分配利潤?問題是老師去年暫估的金額和實際今年收到的發票,金額或大或小又該怎么處理呀,和匯算?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-01 18:41

您好,小企業會計準則用未分配利潤。差異已經在報表內調整了,先沖回暫估,再按發票計提

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齊紅老師 解答 2021-03-01 18:42

您好,匯算清繳按調整后的金額(發票)做申報

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您好,有暫估,紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬。沒暫估,按發票金額作賬。若涉及以前年度損益,用以前年度損益調整科目
2021-03-01
真實發生話就是10萬或者30萬, 話,這個做借xx貸以前年度損益調整10萬,借以前年度損益調整10萬貸未分配利潤 匯算清繳這個扣除下面其他納稅調增10萬, 這個要是30萬少做10萬,我建議反結賬補12月,借xx 貸應付賬款,等,后續按新出財務報表和這個對應這個做匯算清繳,參與這個年報,你要是做以前年度損益調整對應還是需要調上年報表,還是不如之前反結賬去調賬,
2021-02-25
關鍵是那個暫估是否要支付的?
2024-05-10
你好,沖掉暫估,按發票入賬,匯算清繳是可以稅前扣除的。
2021-05-16
你好 ;? 22年暫估成本費用 ; 23年收到發票? ? 附在22年憑證后; 如果沒有發票匯算調增? ?
2023-01-11
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