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老師,去年暫估的成本,比如50萬,今年只收到成本發票30萬,這個賬務怎么處理,分錄怎么做呢,謝謝

2022-12-14 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-14 10:53

那實際業務是多少?是30還是50的。

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快賬用戶7284 追問 2022-12-14 10:58

實際的成本是50

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:00

你好,借應負賬款貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調整,這個金額是30萬,然后你再做發票的,借庫存商品貸應付賬款,

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:01

借以前年度損益調整貸庫存商品

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快賬用戶7284 追問 2022-12-14 11:07

老師,可以詳細一點嗎,比如一共要做幾個分錄,第一個分錄什么,第二個是什么,這個一直都沒有很理解,謝謝了

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:08

1沖暫估 第二個紅沖結轉的成本,第三個做發票的入庫,第四個結轉發票的成本。

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那實際業務是多少?是30還是50的。
2022-12-14
你好,這里的成本,具體是什么科目??
2023-03-27
你好,當時貸方是記的應付賬款-暫估么,一般不設置暫估成本的
2024-04-13
您去年年底暫估成本的會計分錄是正確的。在成本票未完全收到的情況下,為了反映真實的財務狀況,需要暫估成本并計入其他應付款科目。即: 借:主營業務成本 50萬 貸:其他應付款 50萬 對于今年收到30萬成本票的情況,您的處理方式基本正確,但有一個小細節需要注意。在沖紅原來暫估的成本時,應該使用相同的金額和科目進行沖銷,以保持會計分錄的平衡。即: 借:主營業務成本 -30萬 貸:其他應付款 -30萬 根據收到的成本票,將實際發生的成本計入主營業務成本,并同時沖減其他應付款科目。由于您收到的是30萬的成本票,因此應該這樣處理: 借:主營業務成本 30萬 貸:銀行存款/應付賬款 30萬 這里使用了“銀行存款/應付賬款”科目,而不是直接沖減其他應付款。這是因為實際支付的成本應該通過銀行存款或應付賬款科目來反映,而不是直接沖減其他應付款。 對于尚未收到的20萬成本票,您需要繼續保留其他應付款的余額,直到收到成本票后再進行相應的會計處理。
2024-05-13
實際成本是14萬是嗎?如果是小企業會計準則,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬, 借利潤分配未分配利潤14萬,貸應付賬款。
2024-05-22
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