嗯嗯,可以計入營業外收入
公司有申請加計抵扣這優惠政策,然后收到進項票的時候按10%加計抵扣,減了增值稅。分錄記入了營業外收入-稅款減免。由于業務發生退款,開具了紅字信息表,增值稅款轉了出來,收到紅字發票時,是不是也要按10%的票額,沖銷營業外收入?
加計抵減聲明原百分之十填百分之十五,增值稅加計抵減的數額計入營業外收入了,現在增值稅少交的已經補上,請問這部分補交增值稅計入什么科目
加計抵減百分之10的優惠增值稅,附加稅也算出來,入營業外收入嗎
是不是進項稅10萬,百分之十的優惠增值稅1萬,附加稅1000元,入營業外收入11000元
老師,先進制造業加計抵減增值稅金額記入營業外收入,那這部分抵減金額對應的附加稅要不要計算并且也一并算營業外收入?還是只要抵減的增值稅算營業外收入?
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
一般納稅人企業,這個月給員工補了14個月的養老保險金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請問一下,發上年績效獎金是不是也是一樣的申報個稅,做賬一次記入管理費用
老師,好。專利每年續費怎么續
生產塑膠模具/塑膠模具加工/組裝塑膠件加工的行業的毛利率是多少呢?
5G 老師,請問一下,這種情況的話,如果不更正的話,不退稅的話可以么?會有什么影響么? 年度匯算退稅審核補充資料 納稅人年度匯算時申報的勞務報酬總收入小于本年度代開的勞務發票(不含匯總代開發票)總金額。合計不含稅開票金額13346.53元,請核實后更正申報。查看申報記錄詳情 提交
請問在實收資本的資金撤回給股東需要交稅嗎?
公司借錢給老板,有規定老板的用途嗎?
收到別的公司轉來的錢,不需要再轉回去,記其他應收還是其他應付啊
老師:你好!我想問下我們公司的財務報表忘記漏申報了,現在不申報,發現因為之前賬務有調整,導致現在利潤表的收入,成本和利潤總額都與當時申報的企業所得申報表不一樣,現在我們要怎么處理,謝謝
是不是進項稅10萬,百分之十的優惠增值稅1萬,附加稅1000元,入營業外收入11000元
只計算加計扣除增值稅部分,不管附加
當月算出來增值稅附加稅,下個月申報才優惠呢,
都只計算加計扣除增值稅部分,不管附加