只做營業外收入10000元,就是了哈
1、12月份開了房租發票8萬元不含稅,稅0.4 萬元,本季度不超過過10萬,由于本年收入就8萬元,請問免增值稅及附加稅嗎?2、免的增值稅12月要轉營業外收入嗎?3,要計提增值稅附加稅和房產稅及印花稅嗎?
發生主營業務收入5萬元 增值稅1000元, 增值稅轉免稅收入的時候,寫不寫增值稅附加部分
某企業2×17年取得營業收入為7500萬元,營業外收入為300萬元。發生營業成本五千萬元稅金及附加兩百萬元銷售費用七百取得營業收入為7500萬元,營業外收入為300萬元。發生營業成本5000萬元,稅金及附加200萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務費用100萬元,營業外支出500萬元,所得稅費用兩百萬元。下列說法正確的有?a:營業利潤是1000萬。b:利潤總額是800。c:凈利潤是600。d:營業利潤800萬元。
五p,建設項目營業收入為1000萬元不含增值稅銷項稅額,增值稅率為9%該項目可抵御進項稅額為50萬元增值附加稅,為10%計算增值稅附加稅
加計抵減百分之10的優惠增值稅,附加稅也算出來,入營業外收入嗎
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
我計提附加稅是按沒有加計抵減之前的數,然后優惠的附加稅再入營業外收入,這樣對不,我一直這樣算的,一年多了都是這樣做的
嗯嗯,可以的,沒問題的
不會多交稅吧
是不是企業所得稅多交了
不會造成多交所得稅的。