您好 請(qǐng)問房租發(fā)票是普通發(fā)票嗎
小規(guī)模納稅人,如果收入是出租房屋的租金,季度收入不超過30萬,可以免征增值稅及附加稅嗎?印花稅和所得稅和房產(chǎn)稅還是要繳納吧?
1、12月份開了房租發(fā)票8萬元不含稅,稅0.4 萬元,本季度不超過過10萬,由于本年收入就8萬元,請(qǐng)問免增值稅及附加稅嗎?2、免的增值稅12月要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?3,要計(jì)提增值稅附加稅和房產(chǎn)稅及印花稅嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那么申報(bào)表沒有附加費(fèi)的是否就不用計(jì)提附加費(fèi)了? 例如:本季度銷售價(jià)稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款185000 貸:主營業(yè)務(wù)收入183168.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費(fèi)嗎?
10月開廣告牌租賃費(fèi)收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當(dāng)時(shí)交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另普通發(fā)票収8萬,問題1,增值稅申報(bào)表如何填?2,還要講那些稅?
請(qǐng)問10月開廣告牌租賃費(fèi)收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當(dāng)時(shí)交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另廣租賃費(fèi)開普通發(fā)票收入8萬,問題1、需要計(jì)提交納哪些稅?,
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托育機(jī)構(gòu)買菜時(shí)只有買菜清單沒有,下個(gè)月付款時(shí)才能取得發(fā)票。當(dāng)月賬務(wù)處理借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款并以買菜清單作為附件。下個(gè)月付款時(shí)借應(yīng)付賬款貸銀行并以發(fā)票作為附件入賬,這樣處理,對(duì)嗎?
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老師我們進(jìn)口一批貨應(yīng)交稅費(fèi)是入進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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老師,電子發(fā)票對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
普通發(fā)票?
對(duì)的 您房租是開具的普通發(fā)票?還是專票?
普通發(fā)票
免增值稅及附加稅 免的增值稅12月要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 不要計(jì)提增值稅附加稅 要計(jì)提房產(chǎn)稅及印花稅
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,本月還開的票是,比如說紅字3%收入為一8萬(不含稅),正票5%為7.6萬收入,另外開要5%2萬,本月實(shí)際收入=一8十7.6萬十2萬二1.6萬元,可以據(jù)1.6可元計(jì)提印花稅,房產(chǎn)稅?
是的?可以據(jù)1.6可元計(jì)提印花稅,房產(chǎn)稅
那以前開紅票沖的那筆收入,印花稅申報(bào)交了呀?
您按照沖紅抵減后的繳納的啊?