同學(xué),你好,不用計提附加,附加一定是在有增值稅的情況下才計提,你都不交所以沒有。
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計提再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
增值稅小規(guī)模納稅人情況計算及申報表填制 情況一 本季度收入不含稅 28萬 增值稅:本季度免征, 原因:因為季度收入小于30萬 城建稅、教育費(fèi)附加:不征 寫會計分錄 借:銀行存款 288400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 280000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8400 免稅會計分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8400 貸:營業(yè)外收入 8400 填寫納稅申報表 情況二 本季度收入不含稅 31萬 增值稅: 城建稅、教育費(fèi)附加: 原因:50%的稅額幅度 寫會計分錄:城建稅、教育費(fèi)附加按實際情況計提即可 寫申報表 情況三 本季度收入不含稅 31萬 增值稅: 城建稅、教育費(fèi)附加: 原因 新增:本月 交金稅盤服務(wù)費(fèi)180元 分錄交錢、抵稅 寫申報表 情況四: 本季度收入不含稅 31萬 增值稅:1% 城建稅、教育費(fèi)附加: 計算 填增值稅申報表
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
請問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那么申報表沒有附加費(fèi)的是否就不用計提附加費(fèi)了? 例如:本季度銷售價稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會計分錄: 借:應(yīng)收賬款185000 貸:主營業(yè)務(wù)收入183168.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費(fèi)嗎?
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經(jīng)計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經(jīng)銷商一臺車(所有權(quán)) 價值20萬 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購買購物卡來送贈送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個首單退稅,稅務(wù)局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業(yè)利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財稅文獻(xiàn)嗎
我問一下,那個購買的冷庫設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過來不