你好,他說的是毛利吧。
我們有一個公司是小微企業,而且是半路接過來的這個單位,2020年度應該是虧損,2021年有營業利潤也繳企業所得稅來著,匯算清繳時提示是退稅,為了不想退稅就納稅調整增項其他項,調整完了不退稅了,提交的又提示小微企業有優惠政策的那個明細表,我沒填那個表,現在稅管員打過電話說應該是市稅局要求填寫,這種情況是不是沒法在動我填的那個納稅調整增項了?
請教老師,其他老師不要回答。生產型出口退稅企業都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關單出來后的當月還是次月? 生產型退稅跟一般外貿型退稅一樣在認證進項的綜合服務平臺勾選退稅嗎?
外貿企業,老板有公司在香港,內地公司現在出口設備到伊朗,設備出口退稅率13%,報關單上的境外收貨人是香港公司,發貨人內地公司,裝箱單、形式發票及提單的對方公司都是境外伊朗公司信息,國際貿易銷售合同內地公司跟香港公司簽訂,國內銷售發票也開給香港公司,報關單內容:一般貿易,成交方式FOB,貿易國:中國香港,抵達目的國:伊朗,境外收貨人:香港公司,已經預收香港公司20%貨款。問題一:裝箱單、形式發票及提單跟貿易合同及國內開具銷售發票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問題二:貨款未收齊不能申請退稅,退稅時間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請退稅嗎? 還是退稅對收貨款時間有限制,收貨款時間是多久呢
請問老師,我司剛開始外貿業務涉及首單退稅,首單退稅審核嚴格,我司首單出口業務有些復雜擔心審核不通過,那么現在我司想找一個簡單的出口業務做首單,這個出口業務會報關,收采購發票(肯定是專票),那么這么操作會涉及出口騙稅嗎?流程和真的出口一樣
你好老師,我們是成立不久生產型外貿企業,分別在2023.9月和2024.1月開了兩張0稅率的發票,這兩個月都沒有做進項稅留底,也就是我們沒有退的稅款吧,請問這樣還用在稅務平臺做退稅申報嗎?如果仍然做退稅申報操作,那這樣也屬于首次首單要求那么嚴格嗎?
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師公司是農產品企業,要開1萬元服務費發票,我們營業執照有技術服務,信息咨詢服務,這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業范圍應改增加什么
老師,麻煩幫忙看看資產負債表跟利潤表不符,是哪里出錯了?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
是的老師,稅務局是FOB價算的收入-采購價稅合計說我們都是虧損,所以不給過,我們是加上退稅款算盈利,他們說不對,到底是怎樣的,退稅款不能算進去嗎
你好,在會計上面是不算退稅的。
所以說是稅務說的是對的
你好,是的,是對的了。
老師,請問有相關財稅文獻嗎
如果虧損可以解釋原因能過不,還是不管什么原因直接不會給我們過
你好,估計給你過的概率很低了。 這個倒是沒有文件規定不能退。但是你賣價比成本便宜,本身就不合理。
好的呢,明白,感謝老師
你好,不用客氣的了。