你好; 你具體是要找那個老師來回復; 你在提問要@具體某個老師; 不然的話沒有對應老師來回復你的;
請問一下貿易型企業出口退稅流程 1.出口備案 2.當月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統計,同時去出口退稅綜合服務平臺查詢進項發票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務平臺進項發票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發票認證相符了,接下來需要做什么啊?
請教老師,其他老師不要回答。生產型出口退稅企業都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關單出來后的當月還是次月? 生產型退稅跟一般外貿型退稅一樣在認證進項的綜合服務平臺勾選退稅嗎?
老師 生產企業和外貿企業在申請退稅時 都需要在退稅系統先勾選進項發票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅嗎 當月不可以嗎 學員您好,是的,對的 勾選進項發票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅 說的這個申報退稅是不是說的把這部分退稅反應到增值稅表上 不是說的申報退稅模塊的退稅申報 同學您好,申報 退稅金額也是次月申報的一樣。 10月的報表是11月15日才申報的,退稅申請也可以當月提交都是次月 退稅申報可以當月提交 但是也必須是次月的征期才能申報退稅是嗎 如果報完增值稅以后還在申報期 可以直接在申報退稅 就不等到下個月了
你好老師,我們公司出口一批貨物報關日期是9月份,當時銷售部沒有及時發來報關單,我現在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現在2024年12把發票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數,可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續我該怎么操作,老師麻煩你了。
你好 老師 我們公司是一家外貿公司有出口權但沒有自己出口 去年年底有換場地 現在車間自己可以做些樣品和批量準確說現在應該工貿一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉自己收匯 委托代理報關出貨 前兩天已經走了兩筆小金額報關的 然后現在面臨就是退稅有問題 因為按照貿易公司備案退稅 進項票要和報關單出口一致 現在不一致因為我們是一部分物料購買發給工廠加工再成品發給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現在做退稅應該怎么操作?還有我們能否有資格轉生產企業?生產企業退稅是不是進項抵內銷后全都可以退了 這樣就不存在報關單和進項發票 不一致的問題
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
我已花掉積分選那個老師了呀。那青老師你知道我提的關于外貿的問題嗎?
我問的是擅長外貿的
外貿不是很擅長的;如果你要問的非常詳細的;? 要 重新提問 ;描述好問題 ;讓? ?會外貿的老師給你詳細看看??
我用掉20積分就是找具體哪個老師呀
以前直接提名哪個老師,那位老師還不讓提他。現在可以了嗎?
你好; 可以; 你 提問的時候 @具體某個老師; 把名字寫清楚 %2B具體問題就可以了。 比如你找郭老師 ; 你就? 寫 @郭老師? %2B出口外貿什么問題描述好; 這個老師看到問題就會回復你的?