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老師,先進制造業加計抵減增值稅金額記入營業外收入,那這部分抵減金額對應的附加稅要不要計算并且也一并算營業外收入?還是只要抵減的增值稅算營業外收入?

2023-11-17 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-17 14:38

您好,只有抵減的增值稅算營業外收入的

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快賬用戶5687 追問 2023-11-17 14:42

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-17 14:43

不客氣,幫忙給個五星好評

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快賬用戶5687 追問 2023-11-17 14:44

那應該是所屬月份記入收入還是次月計入收入?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 14:44

一般是當月記入營業外收入

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快賬用戶5687 追問 2023-11-17 14:45

分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 14:45

借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業外收入

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您好,只有抵減的增值稅算營業外收入的
2023-11-17
按照抵減后的增值稅為基數計算營業外收入
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你好,同學 加計抵減5%的增值稅計入營業外收入 附加稅正常,稅金及附加
2024-01-07
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2022-06-28
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