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加計抵減聲明原百分之十填百分之十五,增值稅加計抵減的數額計入營業外收入了,現在增值稅少交的已經補上,請問這部分補交增值稅計入什么科目

2022-03-23 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-23 08:23

同學你好 是跨年的嗎

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快賬用戶6361 追問 2022-03-23 08:55

不是,就是本年一到二月的增值稅

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:08

這個計入應交稅費應交增值稅就可以

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快賬用戶6361 追問 2022-03-23 15:08

對方科目是什么呢?

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快賬用戶6361 追問 2022-03-23 15:09

不會直接應交稅費貸銀行存款吧

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齊紅老師 解答 2022-03-23 15:14

借主營業務收入 貸應交稅費 借應交稅費貸銀行存款

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快賬用戶6361 追問 2022-03-23 19:34

主營收入沒有少計,是進項加計抵減備案多了,現在改了備案導致增值稅少交,但是收入是正確的

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齊紅老師 解答 2022-03-23 19:38

主營業務收入多做了

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快賬用戶6361 追問 2022-03-23 20:46

沒多做啊,是增值稅少交了,進項加計多抵減了,和主營收入沒關系的

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快賬用戶6361 追問 2022-03-23 20:47

補交的是進項加計多抵減的部分啊

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快賬用戶6361 追問 2022-03-23 20:50

比如我收入100銷項13,進項有5,原來進項加計0.5,加計按照0.75等于多抵減0.25,這部分現在已經補交,我想問這0.25計入什么科目

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齊紅老師 解答 2022-03-23 21:12

那就沖減加計抵減的分錄

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快賬用戶6361 追問 2022-03-24 08:08

沖抵減的分錄怎么沖,之前是應交稅費貸營業外收入,這是用銀行存款繳納的對方科目是什么

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齊紅老師 解答 2022-03-24 08:15

貸其他收益負數 貸應交稅費應交增值稅

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同學你好 是跨年的嗎
2022-03-23
你好? 實際抵時用 其他收益 科目? ?借應交稅費,貸其他收益??
2022-09-16
你好? 實際抵時用 其他收益 科目? ?借應交稅費-未交增值稅,貸其他收益?
2022-09-19
你好 具體分錄: 計提: 借:應交稅費-增值稅加計抵減 貸:其他收益 實際抵減: 借:應交稅費-應交增值稅(增值稅加計抵減) 貸:應交稅費-增值稅加計抵減
2021-08-05
你好 加計抵減的分錄?? 實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2020-10-25
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