送個人消費集體福利不是視同銷售,是進項不能抵扣,專票要納稅調增,普票直接計入福利費就行
我公司為一般納稅人,有專票和普票,請問給某單位開的普通發票,能用購進貨物時取得的專票進行進項抵扣嗎?換句話說,就是一般納稅人的進項稅額能不能抵扣與開具銷項發票是專票還是普票以及銷售單位有沒有直接的聯系呢?
請問老師,一般納稅人公司本月購進車輛,取得專用發票,本月也發生銷售商品業務開出專用發票,但取得的進項是個體開具的普通發票,這種情況我們本月是不是可以用車輛的稅進行抵扣
老師,您好!我們公司是一般納稅人。充值加油卡取得普通發票后還可以取得增值稅專用發票嗎? 答:感謝您的提問!公司充值加油卡時只能取得增值稅普通發票,普通發票不能抵扣進項稅也不能直接用該發票列支費用。所以,公司應想辦法取得增值稅專用發票,不然就虧大了!那怎樣才能取得增值稅專用發票呢?購油單位在購買加油卡已取得不征稅的增值稅普通發票,實際消費后可以憑加油卡或加油憑證回籠記錄索取增值稅專用發票。這個對不對?
請問老師,我們是一般納稅人,如果購進固定資產時候取得的發票是普通發票不能抵扣,用過一段期間之后想把它賣了。我們銷售時候可以按3%開票納稅嗎?
老師,我是一般納稅人,作為銷售方給購買方開具增值稅普通發票,然后我購貨從供應商那里取得增值稅專用發票。我取得的這個進項可以抵扣我的銷項吧?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額