你好,6%的在下面也需要填寫的一般計稅6%服務一欄。附表三第三行第一列價稅合計需要填寫。
老師,我們是一般納稅人做計算機及軟件的,10月給客戶開了一張技術服務費6%的普票,請問申報增值稅報表的時候,這張普票的數(shù)據(jù)填哪里啊
老師您好,我想問一下,我是一般納稅人我開了一個信息技術服務其他軟件服務6%的發(fā)票,報稅的時候攔截提示當增值稅稅種類別代碼為應稅貨物是不能填在表一的第5行怎么辦
老師,好。我們是挖礦石公司,銷售的有礦石13%,技術咨詢6%,就是我做賬和報稅的時候,都應該注意些什么
老師,好。我們一月份開的到有13%,6%的,我申報增值稅的時候,附表一只帶出來了13%的數(shù),6%的數(shù)沒有帶出來
老師,好。我們是一般納稅人,稅局當時只給我們核了個13%的稅,我們1月份的時候,開的票有13%和6%的技術服務和6%的技術咨詢。要是去稅局核稅種,技術服務和技術咨詢,征稅品目核成什么
業(yè)務宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產(chǎn)土地稅除了享受小微企業(yè)減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉(zhuǎn)給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規(guī),貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業(yè)財務報告里有現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調(diào)整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規(guī)模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應收股利,一定沒有應收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
附表一帶出數(shù)之后,附表三第三行第一列我需要把6%的數(shù)填上嗎
是的,需要填寫進去的。
不管6%開的什么名稱的發(fā)票,附表三都需要填寫嗎
對的,是的,可以這么理解,可以這么做的。
附表三其他列不用填了嗎?附表三不是服務,不動產(chǎn),無形資產(chǎn)扣除項目明細表嗎?,這個扣除指的是什么?
這個是差額交稅填寫的扣除項目,你們單位不是差額交稅的,不用填寫。
哦,明白了。謝謝老師,非常感謝
不用客氣,工作愉快。
是因為我們不屬于差額征收的企業(yè),所以只填第三行第一列就可以了嗎
對的是的,對的是的,對的是的。