你好,你沒有增值稅的稅種認定,趕緊打電話問一下,你稅務局那邊下班了沒有,讓他給你增加一個銷售服務的。
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師,我們公司是一般納稅人,主營業務開具13%的發票,其中有一個月開了技術服務類的6%的發票,但是申報6%增值稅時,顯示稅額和稅盤不一樣,請問什么原因。實際含稅總金額是21700,不含稅20471.7,稅額1228.3,但是申報表最終顯示的稅額是1158.78
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,您好!請問增值稅制度留底退稅申請表中的退稅企業類型如何選擇呢?我們企業有多種經營,核算的時候也是分開核算的。我們主營是提供居民日常服務,對個人提供服務的,這種業務是免稅收入。另,公司還兼營了信息技術服務,產生了應收收入,同時產生了留底退稅。現在在填表的時候,這個地方是選擇“一般企業”還是選擇“軟件和信息技術服務業”呢?
老師,我填列增值稅及附加稅申報表附列資料一表的點保存的時候跳出對話框“稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(應納)稅額為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發票。”然后我點確定,但還是保存不了,我們是商貿公司,給別人發貨的時候產生物流費,別人要求我們要開在票上,所以就產生了6%的稅率、現在我保存不了,就不能進行下一步操作,我應該怎樣辦呢
個體戶簽訂的稅務三方協議賬戶算是對公賬戶嗎?
老師,領導叫我從公帳轉2萬到私人賬戶,以往來款出去,到時候他要還回來嗎?是服務費,以什么方式轉出去比較好?
老師,小規模公司,房屋租賃按幾個點開票?
老師,請問我們外購生豬屠宰了再賣出去是不是就不能享受免稅了
老師,駕校退學費 借貸怎么弄?從現金里退費的
老師,您好,我發現自己24年工資實際發了141萬,但是我保稅了80多萬,剩下的50多萬沒有申報個稅,老師,現在是不是只能調增,下來我發現稅款2萬多,老師現在應該怎么辦才好,領導知道會把我開除了
買手套安全帽怎樣做賬
老師您好,如果工程項目雙方確認的結算額100萬,付款時分包給總包讓利5萬,開票金額95萬,是按100萬確認收入還是按95萬確認收入
谷物的增值稅稅率是多少?
甲公司注冊資本1000萬,如果有A退股(實收資本490萬已經繳納,占股49%),B回購A股份(490萬購買股份,A實際占股51%,且已經實繳510萬),現在有兩個新股東BC入股,原來A控股100 %,現在變成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付給A多少購買股權款呢,購買股權后,還需要按照控股比例來出實繳300萬的資金嗎?
剛好下班了
我怎么能把它報過去呢
那你看下哪里能填寫了,你自己修改一下銷售額,讓他的稅額一致吧,你再去后期更正。