發現2024年有未申報個稅的情況,應盡快攜帶營業執照副本、經辦人身份證明、蓋有公章的個人所得稅申報表,前往主管稅務機關大廳補報。同時,要按規定繳納滯納金,滯納金=滯納稅款×滯納天數×0.05%。主動向領導坦誠說明情況,爭取理解。此外,可能面臨稅務機關的罰款,未按規定期限申報,可處二千元以下罰款,情節嚴重的,處二千元以上一萬元以下罰款;若不申報且不繳或少繳稅款,除追繳稅款和滯納金外,并處不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。
老師,我有個問題想請教,有點繁瑣,就是我們欠了一家公司一千萬的發票,我們現在一個月只能開25萬,老板現在讓我辦理增額,但是只增到50萬,因為不能開超過500萬,不然要轉一般納稅人,增額需要聯系稅務局長,局長問我要了財務報表,他問我說欠了對方這么多票,為什么才增到50萬,我不知道怎么回答
老師您好,老板年初借錢2萬,一直沒有歸還,現在讓找了員工給老板自己代開發票2萬,但是這個員工過去開了20241元的發票,就是開了不含稅的發票,多出來的241元是稅款,員工自己墊付的,現在老板意思是讓我把員工墊付的241元給報銷上,老師這個我怎么做分錄呢,我把發票拍給您看下。
老師您好!我們建筑公司。應收賬款100萬,甲方代付工資。現在我們做了工資表應發工資50萬,代扣個人所得稅1萬,實發工資49萬。現在甲方發工資時按照實發工資49萬元發放,個人所得稅1萬元有工人自己承擔但是這1萬元的個人所得稅有我公司申報繳納了。這筆業務分錄怎么做?金額各是多少啊?謝謝老師!
我們20年個稅系統報了28萬,年報工資報了100多萬,現在是對不上,我們利潤負200多萬,老師您說說我們把工資調走還是找人開點工程款抵差額的工資,21年也是這樣,不知道怎么才更好
老師您好,我2021年12月份開錯了好多發票,然后在今年紅沖了,但是我今天才發現自己漏了一張沒有紅沖上,金額是6800元,因為已經給稅務局寫了紅沖說明,現在不知道應該怎么辦
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
我實在是沒想到怎么沒有申報個稅,老師我現在在匯算清繳前申報行不行
可以的 這個可以的趕緊申報