你好 填寫在服務(wù)那欄 選擇6%稅率來填寫 開具其他發(fā)票里面
老師,我們是一般納稅人做計算機(jī)及軟件的,10月給客戶開了一張技術(shù)服務(wù)費6%的普票,請問申報增值稅報表的時候,這張普票的數(shù)據(jù)填哪里啊
我們5月份開具了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,價稅合計3000元,增值稅及附加稅共計186.79元,在申報5月份增值稅的時候,繳納了相關(guān)稅費,6月份對方將該3000元轉(zhuǎn)入我們公戶,請問這幾筆交易該如何記賬呢?
我們5月份是小規(guī)模納稅人,5月份的時候開了一張13200的服務(wù)票,然后6月份變成一般納稅人了,現(xiàn)在要填增值稅納稅申報表這個我應(yīng)該往哪填
請問一下大家,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,屬于貨物勞務(wù)納稅人,11月開了一張技術(shù)服務(wù)電子普票,填報增值稅申報表的時候帶不進(jìn)服務(wù)那一列,請問加副行業(yè)可以嗎,還是可以沖掉這個月重新開?
老師,好。我們是挖礦石的一般納稅人,一月份的時候,開的票有礦石(13%),技術(shù)服務(wù)(6%),技術(shù)咨詢(6%),我申報增值稅的時候,是只填附表一就行了嗎
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
是在一般計稅那里填還是簡易計稅那里填啊
你好? ?你們是一般計稅里面哈? ??
但是一般計稅那里的6%的那一欄填不了數(shù)據(jù)
你好 你是不是沒有這個范圍 你跑去自己開票了? ? ??
有啊,我之前還開了技術(shù)服務(wù)費的專票,只不過這次客戶只要我們開普票就可以了
你好? 那你就能報的。? 你看下提示是什么? ? ?一般技術(shù)選擇開具其他發(fā)票? ? ?6%稅率來報? ?
填不了也沒有提示,我在簡易計稅那里的6%就可以填數(shù)據(jù)。
你好? ? 但是6%應(yīng)該是一般計稅的稅率的。 不應(yīng)該是簡易計稅的? ? ?你是一般納稅人? 你要問下稅務(wù)局那邊才行? ??
問專管員對吧
嗯是的。 這個應(yīng)該是系統(tǒng)不對 。??