您好,6%的開的也是普通票嗎還是
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候,為什呢表一的數(shù)據(jù)帶不出來?
老師,我本期交增值稅1000多,一般納稅人,怎么附加稅沒有帶數(shù)字出來呢,在申報(bào)的時(shí)候,沒有自動(dòng)跳出來,而且還是灰色的
老師,好。我們一月份開的到有13%,6%的,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表一只帶出來了13%的數(shù),6%的數(shù)沒有帶出來
老師,好。我們是挖礦石的一般納稅人,一月份的時(shí)候,開的票有礦石(13%),技術(shù)服務(wù)(6%),技術(shù)咨詢(6%),我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只填附表一就行了嗎
我們一月份開的票有13%,也有6%,還有之前未開票收入,之前已經(jīng)申報(bào)過了,,一月份之前未開票收入我開出來了,我填增值稅主表第二行的時(shí)候,是填13%的開票系統(tǒng)里面開出來的不含稅金額還是填減未開票收入之后的數(shù)?還是13%和6%的總數(shù)不含稅金額
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
都開的是專票
那你6%的上報(bào)匯總了嗎
全部匯總了
那就是系統(tǒng)的問題了,你手動(dòng)錄入吧·
錄不進(jìn)去
上邊是灰色的是嗎
是的,老的。
等明天再申報(bào),有可能是系統(tǒng)沒上報(bào)
嗯,好的。但是我今天先保存了一下,然后點(diǎn)刪除,還是一直出現(xiàn)13%的數(shù)。
嗯對(duì),你到明天上午再試一下,就是系統(tǒng)沒有同步