你好,需要咨詢億企惠軟件的客服是什么原因,可能是系統數據還沒傳輸過去,
麻煩看下我補繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應交稅費-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應交稅費-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個沒問題吧?但是我再報季度報表的時候出現了問題 我自己的報表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細里面印花稅有一個25 營業外支出的金額是0 明細稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報季度報表呢 是都不用填寫嗎
你好老師,我在申報2022年4季度印花稅的時候,申報的時候都是正常的,但是億企惠稅扣款確扣了印花稅滯納金0.01元,我在電子稅務局上稅費繳納里也沒有查到這個滯納金0.01元,這是什么原因呢!
老師,去年我們這稅局要求將航信280元,不管抵扣與否,都要在增值稅納稅申報表中的減免表中填列上,這是在三季度填列的,但是到了4季度,申報增值稅納稅申報表的時候,我也沒有注意看,結果4季度的減免表中,沒有了,就是沒有延續3季度的數據,那還用更正4季度報表嗎?
稅務局打電話讓進行退稅,借款合同免征印花稅,我進行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產和行為稅納稅申報表進行了更正申報,在稅源采集時進行了重置,填寫的數據和去年申報時一樣,計算出的應納稅額確實也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進行退稅,結果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進行了更正申報,怎么會產生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
老師公司接到一個稅務通知,說2022年5月多退給公司一筆稅費,是稅務系統出錯,我看了下確實如此,現在讓我更正申報補繳那筆稅費,結果補的時候發現還多了滯納金,稅務局說沒辦法取消那個滯納金,現在公司可否跟稅務局索要證明,證明這個滯納金不是公司的原因產生的
公司是單休,員工工資怎么計算比較合理
老師,基金管理人和基金產品企業是不是都適用企業會計準則,然后財務報表報送類型選財務報表報送與信息采集(企業會計準則金融企業)
以前年度損益在加在利潤表的那個位置
固定資產處置。公司的一部小汽車,累計折舊后剩6萬,折價按2萬賣。 1、這筆業務分錄怎么寫? 2、報稅按13%未開具發票報2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請問企業所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點嗎?
老師,之前暫估入庫了商品,結轉了成本,下個月只紅沖了商品,成本沒有調增,這樣怎么調
用友nc軟件的固定資產明細在哪導出呢
老師您好,想請問我公司的員工幫外部公司生產貨物,工資由外部公司承擔,我司先墊付工資,這部分的支出是否確認我司的管理費用,計入應付職工薪酬?還是計入其他應收款?后續外部公司會付給我們這部分費用,我司給他開具服務費發票?這部分又如何做賬?
律師事務所會計核算及涉稅政策,會計學堂有沒有新的課程啊,需要按照圖片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復雜就是主營業務收入-代理費,沒有用到合同負債科目
好的,謝謝你老師!
不客氣,祝您工作順利,身體健康