你好1;? 需要的;? 需要去改數據的??
老師!上季度填寫增值稅納稅申報表的時候,我沒有填增值稅減免稅申報明細表。(沒達到30萬免征)報表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我帳面上發票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
老師,我是小規模納稅人,上個季度只開了普票,沒有開專票,填增值稅申報表的時候,附表是不是不用填數據,有專票的話,附表才需要填減免的2%
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是改過后增值稅低數和利潤表的收入不匹,從財表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎?申報稅務局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,我想問一下,企業所得“稅年度納稅申報基礎信息表”中的“資產總額(填寫平均值,單位:萬元)”是,填寫全年季度平均值,意思是全年各季度平均值之和/4嗎? 那要是不確定21年季度資產負債表的數是否正確的情況下能填嗎? 因為審計那邊只給年度報表,沒有季度報表
老師:我們是小規模納稅人,季度收入不到45萬,我填寫增值稅及附加稅申報表的時候,填在第10項,那附列資料(二)和減免稅申報明細表,還有需要填的嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,你看這圖片,這是我點擊的更正申報,那再這樣填列一次嗎?這樣感覺壞壞的,正常,應該是帶出來期初數有280的余額才對???
你好1;? ?是的; 你減免表要填寫哈;? ? 對的哈; 下次 期初就是會有280的??
老師,你沒明白我的意思,我想說的是,3季度我填寫了好了,4季度沒有帶出數據來,那我如果4季度再填寫,3季度的那個數據豈不是等于沒有寫,正常4季度報表應該會帶出來期初有280就對了呀?現在不知道為什么沒有帶出數據來呢?
你好; 那說明看看 你是不是之前報錯了; 或者是抵減過了 ;? 不然不會沒有金額的??
這個是我去年3季度填列的數據,是哪里填錯了嘛?
你好;? ?你數據 是? 本期沒有抵減 ;那就沒有錯誤的; 你? ?減免表是沒有錯誤的??
是吧,老師,我感覺我填的表也沒有問題,但是到了4季度的時候居然沒有帶出期初數來,我也挺納悶的,唉,正常應該是有數據的呀
這不是今年又有政策,去年的280又給退費了,我想著要改一下增值稅納稅申報表,才發現這個問題的
你好1; 是的; 減免表是對的哈 ;? 退費回來沒有; 你 退了做科目即可;? ?
錢退回來了,負數發票也給開具了,那我這納稅申報表還用改了,我看也不用改了,因為就當3季度的填寫了,4季度之后,包括今年1季度都沒帶出數據來,本來我想現在1季度報表給沖一下呢!
你好;? ? ?如果退了回來的; 你就不能在去減免了 ; 要去修改申報表數據哈? ? ;對的;? 你看是否 可以 允許你去改減免表? ?
我又看了,3季度報表沒有問題,4季度報表也帶不過來,就這樣吧!本來我想把報表也都改規范了,可惜,不行。那我就把賬務處理好了就行了,報表就這樣吧!要不然我改完了報表等于沒有了這280,但是沒辦法,直接省事了!
你好;? ?看你自己; 我是建議改下的
我也想改,但是4季度沒有數,想改就得4季度再像3季度一樣再填寫一遍,就這樣吧
你好 ;? ?如果你系統操作不了了;? 就不用操作??
是的,我感覺是系統的事,因為我也問了其他人,也是這個情況,3季度申報了,4季度就沒有帶出數據來,說不好哪里的問題
你好;? 那你就先不管即可 ; 不管他?
好的,謝謝老師了
不客氣的;幫到你就好?