你好 去修改上月申報表
老師!上季度填寫增值稅納稅申報表的時候,我沒有填增值稅減免稅申報明細表。(沒達到30萬免征)報表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我帳面上發票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
老師好!小規模按征收率1%開的票,報稅時本期免稅額是3%的金額,需不需要填寫增值稅減免申報明細表?
小規模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?
老師,小規模納稅人第四季度開了普票20000,未達起征點,申報增值稅時,要不要填寫增值稅減免稅申報明細表?我在主表填了3%的免稅額
老師,小規模納稅人上個季度有開3個點和免稅發票,已達起征點的增值稅怎么填減免申報表
老師,出售固定資產有出售價格規定嗎?比如固定資產10萬,已經折舊了3萬,我按多少出售有規定嗎
老師,我們去年4季度有兩筆稅是跨省預繳到外地的,但是稅種核定沒有印花稅當時沒繳納印花稅,如果我這季度補繳的話還是預繳到外地嗎,還是在本地電子稅務局補繳就行啊
之前結清的賬款要進行退回,新賬套沒有這筆業務,沖紅要把之前的業務寫一下再沖紅嗎?
過了稅期還能更改財務報表嗎
這種銀行承兌匯票應該如何做分錄?跟打款一樣做支出嗎?
老師您好,公司在年中的建賬的話直接按余額表建賬就行嗎,這樣報表里的期初余額是不是就是建賬時填的數值,跟企業實際的年初余額是不是就不同了啊
老師 公司用管家婆軟件 但是做賬用的別的財務軟件 正常嗎
老師,子公司注銷了,長投該怎么處理?
老師,個體戶沒有營業沒有收入,但是有銀行手續費支出,個稅怎么填寫?
老師,我們建筑勞務公司稅種里沒有核印花稅種,去年4季度有業務當時好像沒有申報印花稅,現在還能補繳嗎,補繳的話直接繳到這個季度嗎
是這表你看一下
抱歉,您照的看不到的
老師,我想再問一下,你,因為我單位是小微企業工會返還整年的工會經費這個賬目做到什么科目。
你好,借銀行存款 貸其他應付款