可以的,可以補(bǔ)到這個(gè)季度
老師 ,你好,我們是建筑企業(yè),已營(yíng)業(yè)4年,發(fā)現(xiàn)夠銷(xiāo)材料的印花稅一直沒(méi)申報(bào)繳納,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有彌補(bǔ)辦法嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒(méi)有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒(méi)有申報(bào)過(guò),印花稅也沒(méi)有,現(xiàn)在需要補(bǔ)交,我是按季度申報(bào)小規(guī)模的,從什么時(shí)候開(kāi)始補(bǔ)交呢?印花稅是不是報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同啊?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,第二季度沒(méi)有業(yè)務(wù),也就是收入都是零,按照季度申報(bào),稅種里面沒(méi)有印花稅這個(gè)稅種,我需要申報(bào)印花稅嗎,如果需要,我應(yīng)該按期申報(bào)還是按次申報(bào)?
對(duì)方開(kāi)給我們建筑服務(wù)-工程服務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,簽有合同,這種我應(yīng)該如何計(jì)?交印花稅話(huà)是按合同含稅價(jià)交印花稅嗎?交印花稅是若當(dāng)月發(fā)生的就要在當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)交印花稅?還是按季度申報(bào)繳納印花稅?
老師好,我們公司2018年成立,2024年4.22實(shí)繳的注冊(cè)資本50萬(wàn)(當(dāng)時(shí)未申報(bào)實(shí)收資本的印花稅),我未申報(bào)年度營(yíng)業(yè)賬簿這個(gè)實(shí)收資本的印花稅,因?yàn)闆](méi)有這個(gè)年度營(yíng)業(yè)賬簿印花稅種認(rèn)證。我需要打電話(huà)讓稅務(wù)添加還是本季度補(bǔ)申報(bào)也可以啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)實(shí)收資本印花稅呢?
郭老師,采購(gòu)材料來(lái)料不良要扣款,但是貨已入庫(kù),自己改加工一下還可以用,這時(shí)扣掉的款記什么科目?材料入庫(kù)時(shí)已:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,著張表上還會(huì)顯示23年彌補(bǔ)的這個(gè)過(guò)程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當(dāng)年虧損額,其他的都為零了對(duì)嗎
歐老師,購(gòu)買(mǎi)原材料入庫(kù)時(shí),是通過(guò)材料采購(gòu)科目再結(jié)轉(zhuǎn)到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷(xiāo)售給客戶(hù)的設(shè)備,提供維修為領(lǐng)用的原材料計(jì)入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?過(guò)了保修期領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?
歐老師,代材料供應(yīng)商支付的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目
歐老師回答,請(qǐng)問(wèn)送原材料去供應(yīng)商工廠(chǎng)產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是
請(qǐng)問(wèn)前幾年暫估入庫(kù),忘記沖銷(xiāo),后面發(fā)票到了直接入庫(kù)了,怎么處理么?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)前幾年暫估入庫(kù),忘記沖銷(xiāo),后面發(fā)票到了直接入庫(kù)了,怎么處理么?
23年審計(jì)后的工程施工成本期末余額大于賬套上24年期初余額,24年賬上怎么調(diào)整?工程施工成本最后體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨上。
老師,天津在哪個(gè)網(wǎng)站下章程