你好,沒有稅種認定也可以申報的。現在已經過期了,營業(yè)賬薄按年申報,需要去大廳申報,順便把稅種認定讓他們給你加上。
老師好!營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據是“實收資本+資本公積”作為計稅依據,就是比如今年5月份收到注冊資本50萬,6月初我已經申報過這50萬營業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
老師,我問下核定了印花稅營業(yè)賬簿,年度申報的,這個是0報還是怎么報呀?計稅依據是什么呀? 我本年實收資本有發(fā)生額,我記得實收資本印花稅好像是資金賬簿,不太確定這個營業(yè)賬簿是不是就代表實收資本
老師,我在2022年6月交過一次營業(yè)賬簿實收資本的印花稅,在2022年9月份實收資本增加了1200萬,我是不是在2023年第一季度把這個增加的印花稅申報繳納?
老師,2023年收到股東個人卡往對公賬戶轉賬100萬投資款,賬上做實收資本,問題是這100萬在2023年第四季度要交印花稅?那么2023年的營業(yè)賬簿的印花稅呢,這100萬算是新增的實收資本,也要繳納印花稅,這是不是重復交了,還是選擇一個申報,另外一個零申報?
應稅營業(yè)賬簿的計稅依據,為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額;稅率為萬分之二點五。 老師,當年我沒有實收資本,資本公積,也要0申報印花是嗎?這個就是按次的是么?那我平時的,賬本,也要申報吧?那是按年? 還有,合同的印花,可以按次吧?
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規(guī)程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態(tài),但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發(fā)票70000未入賬,今年發(fā)現怎么處理,小企業(yè)會計準則
去年銷售費用發(fā)票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?